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预决算公开
岳西县人民检擦院2016年部门决算情况
时间:2018-09-17  作者:2018  新闻来源: 【字号: | |

 

岳西县人民检擦院2016年部门决算情况

一、部门主要职能

环球体育注册 是国家法律监督机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;

(二)对于直接受理的刑事案件,进行侦查;

(三)对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;

(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;

(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,环球体育注册 2016年度部门决算是院本级决算,与预算一致。

三、环球体育注册 2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:环球体育注册

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1321.81

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

1163.8

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

79.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

79.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1321.81

本年支出合计

1321.81

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1321.81

总计

1321.81

           

 

收入决算表

                                                                       公开02

编制单位:环球体育注册

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1321.81

1321.81

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1163.80

1163.80

 

 

 

 

 

20404

检察

1163.80

1163.80

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

872.80

872.80

 

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

291.00

291.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

79.01

79.01

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

79.01

79.01

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

79.01

79.01

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

79.00

79.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

79.00

79.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

79.00

 

 

 

 

 

 

                     

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:环球体育注册

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1321.81

1321.81

 

 

 

 

204

公共安全支出

1163.80

1163.80

 

 

 

 

20404

检察

1163.80

1163.80

 

 

 

 

2040401

  行政运行

872.80

872.80

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

291.00

291.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

79.01

79.01

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

79.01

79.01

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

79.01

79.01

 

 

 

 

221

住房保障支出

79.00

79.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

79.00

79.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

79.00

79.00

 

 

 

 

                       

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:环球体育注册

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1321.81

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

1163.8

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

79.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7900

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1321.81

本年支出合计

1321.81

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1321.81

合计

1321.81

           

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表编制单位:环球体育注册                                                                                                     金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

15

16

 

合计

 

 

 

1,321.81

1,321.81

 

1,321.81

1,321.81

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

1,163.80

1,163.80

 

1,163.80

1,163.80

 

 

 

 

 

 

20404

检察

 

 

 

1,163.80

1,163.80

 

1,163.80

1,163.80

 

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

 

 

 

872.80

872.80

 

872.80

872.80

 

 

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

 

 

 

291.00

291.00

 

291.00

291.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

79.01

79.01

 

79.01

79.01

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

79.01

79.01

 

79.01

79.01

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

79.01

79.01

 

79.01

79.01

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

79.00

79.00

 

79.00

79.00

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

79.00

79.00

 

79.00

79.00

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

79.00

79.00

 

79.00

79.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

部门:环球体育注册

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

571.02

302

商品和服务支出

590.61

310

其他资本性支出

 

 

 

30101

  基本工资

155.44

30201

  办公费

55.60

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

30102

  津贴补贴

157.96

30202

  印刷费

1.98

31002

  办公设备购置

 

 

 

30103

  奖金

177.49

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

22.77

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设

 

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.12

31006

  大型修缮

 

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

8.88

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

6.65

31008

  物资储备

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

 

30199

其他工资福利支出

57.36

30209

  物业管理费

3.75

31010

  安置补助

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

160.17

30211

  差旅费

34.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

30301

  离休费

10.55

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

30302

  退休费

68.46

30213

  维修()

53.89

31013

  公务用车购置

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

11.62

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.83

31020

  产权参股

 

 

 

30305

  生活补助

2.16

30216

  培训费

8.88

31099

  其他资本性支出

 

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

8.65

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

291.00

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.53

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

79.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

10.11

30701

  国内债务付息

 

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.57

30707

  国外债务付息

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

18.86

399

其他支出

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

28.86

39906

  赠与

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

43.81

 

 

 

 

 

人员经费合计

731.19

公用经费合计

590.61

 

 
                                 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:环球体育注册

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

四、环球体育注册 2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1321.81万元,支出总计1321.81万元。与2015年相比,收、支总计各增加336.38万元,增长34.14%,主要原因:一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1321.81万元,其中:财政拨款收入1321.81万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1321.81万元,其中:基本支出1321.81万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1321.81万元,支出总计1321.81万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加336.38万元,增长34.14%,主要原因:一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1321.81万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加336.38万元,增长34.14%。主要原因一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1321.81万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加336.38万元,增长34.14%。主要原因一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为793.15万元,支出决算为1321.81万元,完成年初预算的166.65%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。其中基本支出1321.81万元,占100%。具体情况如下:

1)公共安全支出——“检察支出”年初预算为696.5万元,支出决算为1163.8万元,完成年初预算的167.09%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资的增加;二是执法力度加强,办案成本加大。

2)“社会保障和就业支出“年初预算为75.62万元,支出决算数位79.01万元,完成年初预算的104.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,社保调整。

3)“住房保障支出支出”年初预算为21.03万元,支出决算为79万元,,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,公积金调整。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1321.81万元,其中人员经费731.19万元,主要包括:基本工资155.44万元、津贴补贴157.96万元、奖金177.49万元、社会保障缴费22.77万元、其他工资福利支出57.36万元、离休费10.55万元、退休费68.46万元、生活补助2.16万元、住房公积金79万元;公用经费590.61万元,主要包括:办公费55.6万元、印刷费1.98万元、手续费0.02万元、水费1.12万元、电费8.88万元、邮电费6.65万元、物业管理费3.75万元、差旅费34万元、维修(护)费53.89万元、租赁费11.62万元、会议费0.83万元、培训费8.88万元、公务接待费8.65万元、被装购置费291万元、劳务费1.53万元、工会经费10.11万元、福利费0.57万元、公务用车运行维护费18.86万元、其他交通费用28.86万元、其他商品服务支出43.81万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

环球体育注册 2016年度没有政府性基金收入和支出。

 ()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度环球体育注册 机关运行经费590.61万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度环球体育注册 政府采购支出总额108.64万元,其中:政府采购货物支出107.37万元,政府采购工程支出1.27万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,环球体育注册 共有车辆5辆,全部为执法执勤用车。

四、名词解释

(一)财政拨款收入指县财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。